Vanaf 08/05/2025
Grondige cursus vennootschapsbelasting
-
Gent
-
10 sessie(s)
-
1100,00 excl. BTW
Verdiep uw kennis in vennootschapsfiscaliteit: wetgeving, praktijk en fiscale toekomst
Introductie
- Bent u op zoek naar een grondige opleiding vennootschapsbelasting die de bedrijfsfiscaliteit systematisch en in detail behandelt?
- Wilt u inzicht krijgen in de diverse aspecten van vennootschapsbelasting én de theorie direct aan de praktijk toetsen met concrete toepassingen?
Dan is deze praktische cursus vennootschapsbelasting precies wat u zoekt!
Omschrijving
Met de aangifte vennootschapsbelasting als leidraad worden alle relevante aspecten van de vennootschapsbelasting van een Belgische vennootschap overlopen. Daarbij komen zowel de basisregels als de praktische toepassing aan bod.
U ontvangt een uitgebreide syllabus die u achteraf vlot kan raadplegen en gebruiken als leidraad. Ook de actualiteit van de dag en de hete hangijzers worden besproken. Na deze opleiding kan u volledig bijgewerkt terug aan de slag.
Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze cursus richt zich tot
- Cijferberoepers en anderen die professioneel met vennootschapsbelasting werken
- Iedereen die op zoek is naar een systematische en diepgaande opfrissing van vennootschapsfiscaliteit
Voorkennis
Enige voorkennis van vennootschapsbelasting is een voordeel, maar niet noodzakelijk.
Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?
- Belastingplicht in de vennootschapsbelasting.
- Belastbare reserves.
O.a. reserves in kapitaal, herwaarderingsmeerwaarden, voorzieningen, waardeverminderingen, dubieuze debiteuren, overdreven afschrijvingen, onderschatting actief, aanpassingen in meer van de begintoestand (meerwaarde op aandelen, belastingvrije subsidies, meerwaarde op personenwagens, e.a.).
- Belastingvrije reserves.
O.a. onaantastbaarheidsvoorwaarde, gespreide taxatie van meerwaarden.
- Verworpen uitgaven.
O.a. autokosten, niet-aftrekbare belastingen, boetes, fiscaalvriendelijke pensioenopbouw, relatie/representatie/receptiekosten, restaurantkosten, beroepskledij, overdreven interesten, sociale voordelen, minderwaarde op aandelen.
- Uitgekeerde dividenden.
O.a. kostprijs dividenden, liquidatiereserves, VVPRbis, fiscale herkwalificatie.
- Uiteenzetting van de winst.
O.a. aftrekbeperkingen, giften, definitief belaste inkomsten, investeringsaftrek, vorige verliezen.
- Belastingberekening.
O.a. tarieven, verrekenbare bestanddelen.
- Boekjaar, aanslagjaar, voorafbetalingen.
De opleiding eindigt met:
- Een bespreking van de aangifte vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2025.
- Een praktijkgericht overzicht met checklist van de mogelijke optimalisaties met een vennootschap.
- Een update van de laatste wetswijzigingen, rechtspraak, administratieve standpunten en relevante actualiteit.
Bijkomende info
Het programma komt in aanmerking voor permanente vorming:
- 30uren bij ITAA
- 30uren bij IBR
ATTESTEN
Als erkend vormingsoperator doen wij het nodige zodat de gevolgde uren permanente vorming automatisch in uw elektronisch jaarverslag terug te vinden zijn.
Gelieve uw ITAA-lidnummer door te geven bij inschrijving onder het veld opmerkingen.
De aanwezigheden worden ten laatste een maand na het beëindigen van de opleiding doorgegeven.
Onze opleidingen
Locaties en data
Gent
Bekijk lesdataRaymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent
€ 1100,00
excl. BTW
Lesdagen
donderdag (08/05) |
donderdag (08/05) |
donderdag (15/05) |
donderdag (15/05) |
donderdag (22/05) |
donderdag (22/05) |
donderdag (05/06) |
donderdag (05/06) |
donderdag (12/06) |
donderdag (12/06) |
Uur
09:00 - 12:00 |
13:00 - 16:00 |
09:00 - 12:00 |
13:00 - 16:00 |
09:00 - 12:00 |
13:00 - 16:00 |
09:00 - 12:00 |
13:00 - 16:00 |
09:00 - 12:00 |
13:00 - 16:00 |
Duur
€ 1100,00
excl. BTW
Docenten & experten
Kennis delen is onze kracht
Wilt u graag een opleiding op maat ?
Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Els Vanacker
Projectcoördinator
Een vraag over deze opleiding?
Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.
Stel uw vraag